Unidade Gestora: |
Câmara Municipal de Vargem Alta |
Unidade Orçamentária: |
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Número da Liquidação: |
0000541/2017 |
Data da Liquidação: |
28/11/2017 |
Número do Empenho: |
0000022/2017 |
Beneficiário: |
SECRETARIA DA RECEITA FED DO BRASIL - INSS INSTITUTO NAC DO SEG SOCIAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
29.979.036/0058-86 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Pagamento de contribuição para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social dos Produtores Rurais ref. aquisições de produtos hortifrutigranjeiros através do vale-feira fornecido aos Servidores Ativos ref. o mês outubro de 2017 (NF 662 de 09/11/2017). |
Valor: |
6,40 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Subtítulo: |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Programa: |
0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000022/2017 |