Unidade Gestora: |
Câmara Municipal de Vargem Alta |
Unidade Orçamentária: |
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Número da Liquidação: |
0000589/2018 |
Data da Liquidação: |
19/12/2018 |
Número do Empenho: |
0000033/2018 |
Beneficiário: |
ECONOBRAS INFORMATICA EIRELI ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
24.766.224/0001-77 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Pagamento de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPARO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAK´S da Câmara Municipal de Vargem Alta, não incluso o fornecimento de peças e acessórios, no mês de dezembro de 2018. Contrato n.01/2018 |
Valor: |
640,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Programa: |
0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
|
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000001/2018 |
Processo: |
0000033/2018 |