Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Unidade Orçamentária: |
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Número da Liquidação: |
0000171/2024 |
Data da Liquidação: |
26/04/2024 |
Número do Empenho: |
0000029/2024 |
Beneficiário: |
FAZZY INTERNET EIRELI
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.597.262/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Pagamento de prestação de serviço de acesso à Internet via fibra ótica de ponta a ponta, com com velocidade de 700 (setecentos) megabytes de download e 700 (setecentos) megabytes de upload full duplex, com disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, incluindo 02 (dois) IP?s válidos.ref.04/2024 |
Valor: |
1.650,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
Programa: |
0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000002/2023 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000001/2024 |
Processo: |
0000795/2023 |