| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
| Número do Pagamento: | 0000333/2022 | Data do Pagamento: | 04/07/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000283/2022 | Número do Empenho: | 0000013/2022 |
| Beneficiário: | ANNA MARIA PEDRUZZI GABURO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.962.347-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pagamento de diária solicitada para viagem à cidade de Serra-ES no dia 30/06/2022, para participar de evento do Governo do ES (Entrega de Equipamentos para a Infraestrutura Rural Capixaba), no Pavilhão de Eventos de Carapina. | ||
| Valor: | 100,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0000333/2022 | ||