Unidade Gestora: |
Câmara Municipal de Vargem Alta |
Unidade Orçamentária: |
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Número do Pagamento: |
0000699/2016 |
Data do Pagamento: |
27/12/2016 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000583/2016 |
Número do Empenho: |
0000299/2016 |
Beneficiário: |
LUIZ MARCELO SCARAMUSSA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.741.507-** |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Pagamento de diária solicitada para custear viagem a capital Vitória/ES, a ser realizada no 27/12/2016, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos - SEAMA, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme será comprovado. |
Valor: |
100,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Dispensa |
N° Licitação: |
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Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000299/2016 |