PAGAMENTO 0000043/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Unidade Orçamentária: 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Número do Pagamento: 0000043/2024 Data do Pagamento: 15/02/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000029/2024 Número do Empenho: 0000045/2024
Beneficiário: ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.152.650/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA NO MES DE JANEIRO DE 2024.
Valor: 405,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Programa: 0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: Inexigibilidade N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I
Processo: 0000043/2024