Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Unidade Orçamentária: |
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA |
Número do Pagamento: |
0000590/2024 |
Data do Pagamento: |
05/12/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000495/2024 |
Número do Empenho: |
0000052/2024 |
Beneficiário: |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.207.352/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Pagamento de prestação de serviço de administração e gerenciamento do benefício de auxílio alimentação mediante fornecimento de cartão eletrônico ou magnético com recargas mensais, para uso dos servidores da Câmara Municipal de Vargem Alta - ES, no mês de dezembro de 2024. |
Valor: |
8.000,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Elemento de Despesa: |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO |
Subtítulo: |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE |
Programa: |
0001 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
Inexigibilidade por Credenciamento/Chamada P?blica |
N° Licitação: |
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Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000002/2024 |
Processo: |
0000590/2024 |