Número do Processo: | 0000176/2025 | ||
Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
Unidade Orçamentária: | 100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ||
Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
Número do Empenho: | 0000011/2025 | Data do Empenho: | 30/06/2025 |
Número da Liquidação: | 0000147/2025 | Data da Liquidação: | 07/04/2025 |
Número do Pagamento: | 0000176/2025 | Data do Pagamento: | 08/04/2025 |
Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Favorecido: | SANDRA S DE LIMA | ||
CPF/CNPJ do Favorecido: | 34.573.198/0001-14 | ||
Histórico: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, SENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS. | ||
Valor: | 13.889,79 |